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卫生和计划生育局部门2018年部门预算
贵南县人民政府:http://www.lamabl.com    来源:    创建时间:2018/3/2 10:43:18    

卫生和计划生育局部门

2018年部门预算

 

     目

 

 

 

第一部分 卫生和计划生育局部门概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分 卫生和计划生育局2018 年度部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

 

二、一般公共预算支出表

 

三、一般公共预算基本支出表

 

四、一般公共预算三公经费支出表

 

五、政府性基金预算支出表

 

六、部门收支总表

 

七、部门收入总表

 

八、部门支出总表

 

九、部门项目支出表

 

第三部分卫生和计划生育局部门 2018 年部门预算情况明第四部分 名词解释


 

 

 

 

2


 

第一部卫生和计划生育局部门概况

 

 

 

一、主要职能

 

1、贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生工作政策措施,研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划,并组织实施。

2、组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施,负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。

3、负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作;承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

4、研究提出区域卫生规划并组织实施,组织协调全县卫生资源配置。

5、研究制定农村卫生、社区卫生发展规划,依据国家确定的政策措施,指导初级卫生保健规划的实施;依法监督母婴保健工作和专项技术的实施;贯彻落实计划生育政策。

6、贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育;落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划,制定并组织实施血吸虫病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治。

7、研究、指导医疗机构改革,依法审批医疗机构的设置,组织全县执业医师资格考试及注册,对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督;依法监督管理采供血行为及临床用血质量。

8、依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生(保健食品除外)、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全县卫生监督执法工作。

9、组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准;制订全县卫生人才发展规划;组织实施卫生人员的职业道德规范;协调管理医学教育,提高卫生技术队伍素质。

10、贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准;制订中藏医事业发展规划,推进中藏医的继承与创新,实行中藏医现代化。

11、负责卫生应急工作,拟订卫生应急预案和政策措施;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,发布突发公共卫生事件应急处理信息;组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作,防止和控制疾病的蔓延扩散。

12、负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作,监管局属单位国有资产。

13、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

 

纳入卫生和计划生育局部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

 

包括:(含编制政府性基金预算的单位)

 

 

序号

单位名称

1

贵南县卫生监督所

2

贵南县乡镇卫生院

3

贵南县疾控中心

4

贵南县藏医院

5

贵南县县医院

6

贵南县第二人民医院

7

贵南县妇幼保健计生服务中心

 

 


 第二部分 卫生和计划生育局 2018 年部门预算

                           部门公开表1

财政拨款收支总表

                                 单位:万元

收入

 

支出

项目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

5535.66

一、一般公共服务支出

 

 

 

 (一)经费拨款收入

5535.66

二、外交支出

 

 

 

 (二)专项收入

 

三、国防支出

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

(四)罚没收入

 

五、教育支出

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

(六)其他收入

 

七、医疗卫生支出

4557.61

4557.61

 

  二、政府性基金预算拨款

 

八、社会保障和就业支出

593.22

593.22

 

 

 

九、住房保障支出

384.83

384.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5535.66

 

本年支出合计

5535.66

5535.66

 

                       

 

     部门公开表2

一般公共预算支出

                                 单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

5535.66

基本支出5122.37

项目支出

413.29

210

01

01

行政运行

131.47

131.47

 

 

 

208

05

05

机关事业基本养老保险

593.22

593.22

 

210

03

02

乡镇卫生院

1296.43

1296.43

 

210

04

02

卫生监督机构

29.51

29.51

 

210

04

01

疾病预防中心

207.5

207.5

 

210

02

02

中医民族医院

457.78

457.78

 

210

02

01

综合医院

1755.24

1755.24

 

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育

155.36

155.36

 

210

07

17

计划生育事物

253.03

111.03

142

221

02

01

住房公积金

384.83

384.83

 

210

03

99

其他基层医疗卫生机构

188

 

188

210

04

08

基本公共卫生服务

70.29

 

70.29

210

04

09

重大公共卫生服务

10

 

10

210

07

16

计划生育机构

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

                                 单位:万元

经济分类科目

合计

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

合计

5122.37

5006.27

116.10

301

工资福利支出

4993.26

4993.26

 

30101

基本工资

1184.24

1184.24

 

30102

津贴补贴

2511.48

2511.48

 

30103

奖金

15.30

15.30

 

30104

机关事业单位基本养老保险缴费

593.22

593.22

 

30105

其他社会保障缴费

15.73

15.73

 

30106

住房公积金

384.83

384.83

 

30107

其他工资福利支出

288.46

288.46

 

302

商品和服务支出

116.10

 

116.10

30201

办公费

39

 

39

30202

水费

1.11

 

1.11

30203

电费

2.22

 

2.22

30204

邮电费

1.11

 

1.11

30205

取暖费

11.01

 

11.01

30206

差旅费

4.4

 

4.4

30207

维修费

2.22

 

2.22

30208

培训费

11.01

 

11.01

30209

公务接待费

11.01

 

11.01

30210

公务用车运行维护费

27.5

 

27.5

30211

其他商品和服务支出

5.51

 

5.51

303

对个人和家庭的补助

13.01

13.01

 

30301

生活补助

13.01

13.01

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元                                  

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

(境)费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

38.51

 

11.01

27.5

 

27.5

部门公开表5

政府性基金预算支出表

                                      单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

门公开表6

部门收支总表

                                        单位:万元

收入

支出

项   目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一、一般公共预算拨款收入

5535.66

一、一般公共服务支出

 

 (一)经费拨款收入

5535.66

二、外交支出

 

 (二)专项收入

 

三、国防支出

 

(三)行政事业性收费收入

 

四、公共安全支出

 

(四)罚没收入

 

五、教育支出

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六、科学技术支出

 

(六)其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 二,政府性基金预算拨款收入

 

八、社会保障和就业支出

593.22

 三、上级补助收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4557.61

 四、事业收放

 

十、节能环保支出

 

 其中:教育收费收入

 

十一、城乡社区支出

 

 五、事业单位经营收入

 

十二、农林水支出

 

 六、下级单位上缴收入

 

十三、交通运输支出

 

 七、其他收入

 

十四、住房保障支出

384.83

 

 

 

 

本年收入合计

5535.66 

本年支出合计

5535.66

八、用事业基金弥补收支差额

0.00 

二十七、结转下年

0.00

九、上年结余

0.00 

 

 

收入总计

5535.66 

支出总计

5535.66

 

 

部门公开表7

部门收入总表

                                 单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

 

政府性基金预算拨款收入

 

上级补助收入

事业收入 

事业单位经费收入

 

下级单位上缴收入

其他收入

用事业资金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

合计

5535.66

 

5535.66

 

 

 

 

 

 

 

 

2100101

行政运行

131.47

 

131.47

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

养老金

593.22

 

593.22

 

 

 

 

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

1296.43

 

1296.43

 

 

 

 

 

 

 

 

2100402

卫生监督

29.51

 

29.51

 

 

 

 

 

 

 

 

2100401

疾控中心

207.5

 

207.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2100202

藏医院

457.78

 

457.78

 

 

 

 

 

 

 

 

2100201

综合医院

1755.24

 

1755.24

 

 

 

 

 

 

 

 

2109901

乡村医生

155.36

 

155.36

 

 

 

 

 

 

 

 

2100717

计划生育

253.03

 

253.03

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

384.83

 

384.83

 

 

 

 

 

 

 

 

2100399

基层医疗

188

 

188

 

 

 

 

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生

70.29

 

70.29

 

 

 

 

 

 

 

 

2100409

重点公共卫生

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

                         金额单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

其他支出

 

合计

5535.66

5122.37

413.29

 

 

 

2100101

行政运行

131.47

131.47

 

 

 

 

2080505

养老金

593.22

593.22

 

 

 

 

2100302

乡镇卫生院

1296.43

1296.43

 

 

 

 

2100402

卫生监督

29.51

29.51

 

 

 

 

2100401

疾控中心

207.5

207.5

 

 

 

 

2100202

藏医院

457.78

457.78

 

 

 

 

2100201

综合医院

1755.24

1755.24

 

 

 

 

2109901

乡村医生

155.36

155.36

 

 

 

 

2100717

计划生育

253.03

111.03

142

 

 

 

2210201

住房公积金

384.83

384.83

 

 

 

 

2100399

基层医疗

188

 

188

 

 

 

2100408

基本公共卫生

70.29

 

70.29

 

 

 

2100409

重点公共卫生

10

 

10

 

 

 

2100716

计划生育机构

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门项目支出表

                      

                                 单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

 

政府性基金预算拨款收入

 

上级补助收入

事业收入 

事业单位经费收入

 

下级单位上缴收入

其他收入

用事业资金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

合计

413.29

 

413.29

 

 

 

 

 

 

 

 

2100717

计划生育服务

142

 

142

 

 

 

 

 

 

 

 

2100399

基层医疗

188

 

188

 

 

 

 

 

 

 

 

2100408

基本公共卫生

70.29

 

70.29

 

 

 

 

 

 

 

 

2100409

重点公共卫生

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 卫生局2018 年度部门预算情况说明

 

 

 

一、关于卫生和计划生育局2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

 

卫生和计划生育局2018 年财政拨款收支总预算5535.66万元,比 2017 年减少89.43万元,主要是专项支出较上年减少。收入包括:一般公共预算拨款5535.66万元,支出包括: 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出593.22, 2210201款住房公积金384.83万元,2100101款行政运行131.47万元,2100302款乡镇卫生院1296.43万元,2100402款卫生监督所29.51万元,2100401款疾病预防控制机构207.5万元,2100202款中医(民族)医药457.78万元,2100201款综合医院1755.24万元,2109901款其他医疗卫生与计划生育支出155.36万元,2100717款计划生育服务253.03万元,2100716款计划生育机构3万元,2100408款基本公共卫生服务70.29万元,2100409款重大公共卫生专项10万元,2100399款其他医疗卫生机构支出188万元。

 

二、关于卫生和计划生育局2018 年一般公共预算当年拨款情况说

 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 

卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算当年拨5535.66万元, 2017 年减少89.43万元,主要是专项支出较上年减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

拨款主要包括: 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出593.22, 2210201款住房公积金384.83万元,2100101款行政运行131.47万元,2100302款乡镇卫生院1296.43万元,2100402款卫生监督所29.51万元,2100401款疾病预防控制机构207.5万元,2100202款中医(民族)医药457.78万元,2100201款综合医院1755.24万元,2109901款其他医疗卫生与计划生育支出155.36万元,2100717款计划生育服务253.03万元,2100716款计划生育机构3万元,2100408款基本公共卫生服务70.29万元,2100409款重大公共卫生专项10万元,2100399款其他医疗卫生机构支出188万元。

 

 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 


      拨款主要包括: 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出593.22主要用于单位按规定缴纳的养老金, 2210201款住房公积金384.83万元主要用于单位缴纳的12%的住房公积金,2100101款行政运行131.47万元用于县卫生局,2100302款乡镇卫生院1296.43万元用于六乡镇人员和公用经费,2100402款卫生监督所29.51万元卫生监督所人员和公用经费,2100401款疾病预防控制机构207.5万元人员和公用经费,2100202款中医(民族)医药457.78万元用于县藏医院人员和公用经费,2100201款综合医院1755.24万元用于县医院、县第二人民医院人员经费,2109901款其他医疗卫生与计划生育支出155.36万元用于乡村医生工资补助,2100717款计划生育服务253.03万元妇幼保健院人员和公用经费,2100716款计划生育机构3万元用于全县流动人口培训及宣传,2100408款基本公共卫生服务70.29万元,用于全县60-65岁老年人体检,2100409款重大公共卫生专项10万元用于鼠疫防治补助,2100399款其他医疗卫生机构支出188万元主要用于药品零差价补助。 


三、关于卫生和计划生育局2018 年一般公共预算基本支出情况说明

 

卫生计划生育局2018 年一般公共预算基本支出5122.37万元,其中:人员经费5006.27万元,主要包括:30101款基本工资1184.24万元30102款津贴补贴2511.48万元、30103款奖金15.3万元30108款机关事业单位基本养老保险缴费593.22万元、30112款其他社会保障缴费15.73万元、30113款住房公积金384.83万元、30305款生活补助13.01万元。

 

公用经费116.10万元,主要包括:30201款办公费39万元30205款水费1.11万元、30206款电费2.22万元、30207款邮电费1.11万元、30208款取暖费11.01万元、30211款差旅费4.4万元、32013款维修费2.22万元、30216款培训费11.01万元、30217款公务接待费11.01万元30231款公务用车维护费27.5万元、30299款其他商品服务支出5.51万元。

 

四、关于卫生和计划生育局 2018 年“三公”经费预算情况说明

 

卫生和计划生育局2018 三公经费预算数为38.51万元, 2017 相比较无变动

、关于卫生和计划生育局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

 

按照综合预算的原则,卫生计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出支出包括: 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出593.22, 2210201款住房公积金384.83万元,2100101款行政运行131.47万元,2100302款乡镇卫生院1296.43万元,2100402款卫生监督所29.51万元,2100401款疾病预防控制机构207.5万元,2100202款中医(民族)医药457.78万元,2100201款综合医院1755.24万元,2109901款其他医疗卫生与计划生育支出155.36万元,2100717款计划生育服务253.03万元,2100716款计划生育机构3万元,2100408款基本公共卫生服务70.29万元,2100409款重大公共卫生专项10万元,2100399款其他医疗卫生机构支出188万元


 

 


 

、关于卫生和计划生育局 2018 年部门收入预算情况说明

 

卫生和计划生育局 2018 年收入预算5535.66万元, 一般公共预算拨款收入5535.66万元,占100% 

 

、关于卫生和计划生育局2018年部门支出预算情况说明

 

卫生和计划生育局 2018 年支出预算5535.66万元,其中:基本支出5122.37万元,占92.5%;项目支出413.29万元,占7.5% 

 

、关于卫生和计划生育局项目支出预算情况的说明

 

12100717款计划生育服务2018 年预算数为142万元 2017 年增加20万元,增长16%。主要是计划生育奖励扶持资金较上年提升20万元用于六乡镇计生家庭慰问金和缴纳医疗保险。

2、2100716款计划生育机构2018年预算数3万元与2017相比无调整,用于全县流动人口培训及宣传

3、2100408款基本公共卫生服务2018年预算数70.29万元,与2017相比无调整,主要用于全县60-65岁老年人体检

4、2100409款重大公共卫生专项2018年预算数10万元,于鼠疫防治补助与2017相比增加10万元。增长100%。

5、2100399款其他医疗卫生机构支出2018年预算数188万元比2017年减少255.9万元,减少54%主要用于药品零差价补助。

6、2100799款其他计划生育事务2018年0万元比2017年减少26.5万元,减少100%。主要该项目2018年不再实施。

7、2100410款疾控预防机构2018年0万元比2017年减少10万元,减少100%。主要该项目2018年不再实施。

、其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费安排情况。

 

2018 卫生和计划卫生局机关运行经费财政拨款预算5122.37万元,比2017 年预算增加142.76万元,增长8.3%。主要是各预算单位正常调资。


 

 

 


 

 

)国有资产占有使用情况。

 

截至 2017  12月底卫生和计划卫生局所属各预算单位共有车辆25辆,其中,一般公务用车25辆、单价 50 万元以上通用设备12台(套),单价 100 元以上专用设备1台(套)。

 

)绩效目标设置情况。

 

2018 卫生和计划卫生局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款413.29万元。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12


 

第四部分 名词解释

 

一、收入类

 

(按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举

 

解释,以下仅供参考)

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一

 

般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公

 

共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性

 

收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收

 

入。

 

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取

 

得的非财政补助收入。

 

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

 

动取得的收入。如**收入,**收入……等。

 

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其

 

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入,

 

**收入……等。

 

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规

 

定标准或比例缴纳的各项收入。

 

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入

 

营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

 

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政

 

拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收


 

 

 

13


 

其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度

 

积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、

 

用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

 

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变

 

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包

 

括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入

 

的结转和结余。

 

二、支出类

 

(按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书

 

列举解释,以下仅供参考)

 

 

(一)一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):××

 

×部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构

 

正常运行、开展日常工作的基本支出。如……

 

……(按功能科目类、款、项,逐项说明解释)

 

三、其他

 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

 

务而发生的人员支出和公用支出。

 

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

 

事业发展目标所发生的支出。

 

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

 

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其

 

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


 

 

 

14


 

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发

 

生的支出。

 

(六)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公

 

出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,

 

因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机

 

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费

 

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

 

费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指

 

单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管

 

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公

 

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

 

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

 

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

……

 

四、部门专业类名词

 

(以上表格若无数字,仍需公开空表,并做出说明;各部门应

 

根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词

 

可以删除;有政府性基金预算的单位,必须包括政府性基金收支预

 

算的数据。)