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贵南县人民检察院2018 年部门预算
贵南县人民政府:http://www.lamabl.com    来源:    创建时间:2018/3/5 16:22:37    

 

贵南县人民检察院2018 年部门预算

 

 

 

第一部分 贵南县检察院部门概况

 

一、主要职能

 

二、部门预算单位构成

 

第二部分 贵南县检察院部门 2018 年度部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

 

二、一般公共预算支出表

 

三、一般公共预算基本支出表

 

四、一般公共预算三公经费支出表

 

五、政府性基金预算支出表

 

六、部门收支总表

 

七、部门收入总表

 

八、部门支出总表

 

九、部门项目支出表

 

第三部分 贵南县检察院部门 2018 年部门预算情况明第四部分 名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2


 

第一部分 贵南县检察院部门概况

一、主要职能

 

<!--[if !supportLists]-->1、 <!--[endif]-->受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

<!--[if !supportLists]-->2、 <!--[endif]-->依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑事逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。

<!--[if !supportLists]-->3、 <!--[endif]-->依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

<!--[if !supportLists]-->4、 <!--[endif]-->依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

<!--[if !supportLists]-->5、 <!--[endif]-->对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。

 

 

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个单位年末人数18人,其中在职人员0人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员(外聘干警)6人。

 

二、部门预算单位构成

 

纳入贵南县检察院部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

 

 

序号 单位名称

 

1

 

2


 

第二部分 贵南县检察院2018 年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 1

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

一般公共

政府性基金

 

 

 

 

 

年预

项目(按功能分类)

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

预算

预算

 

 

 

 

 

 

 

 

算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算拨款

 

16.32

 

一.一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

16.32

 

二.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

 

三.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

四.公共安全支出

16.32

16.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

 

五.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿

 

 

六.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

使用收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

 

七.文化体育与传媒支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

八.社会保障和就业支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收

16.32

 

本  年  支  出  合

16.32

16.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 2

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

 

 

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

科目名称

 

合计

 

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

04

01

 

行政运行

10

7

3

 

204

04

99

 

其他检察支出

6.32

 

6.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 3

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济分类科目

 

 

 

2018 年基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

 

 

合计

 

人员经费

 

 

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

基本工资

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

奖金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

 

 

 

 

商品和服务支出

 

 

7

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

办公费

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

印刷费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

咨询费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公务用车运行

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

离休费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

退休费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

退职(役)费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 4

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因公出国

公务

 

 

公务用车购置及运行费

 

年度

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(境)费

接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

公务用车购置费

 

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门公开表 5

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

功能分类科目

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 6

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年预算数

项目(按功能分类)

 

2018 年预算数

 

 

 

 

 

 

一.一般公共预算拨款收入

 

16.32

一.一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)经费拨款收入

 

 

16.32

二.外交支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)专项收入

 

 

 

三.国防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)行政事业性收费收入

 

 

四.公共安全支出

 

16.32

 

 

 

 

 

 

 

(四)罚没收入

 

 

 

五.教育支出

 

 

 

 

 

 

 

(五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)其他收入

 

 

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

 

八.社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

三.上级补助收入

 

 

 

九.医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

四、事业收入

 

 

 

十.节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:教育收费收入

 

 

 

十一.城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五.事业单位经营收入

 

 

 

十二.农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六.下级单位上缴收入

 

 

 

十三.交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七.其他收入

 

 

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

 

16.32

本  年  支  出  合  计

 

16.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

 

二十七.结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总

 

16.32

支  出  总  计

 

16.32

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 7

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

资金来源

 

 

 

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用

一般

政府

 

事业收入

 

 

 

用事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及功

 

性基

 

 

 

 

事业

下级

业基

 

 

 

 

以前

公共

 

 

 

 

 

 

 

能科

 

金预

 

 

其中:

单位

单位

金弥

 

 

 

总计

年度

预算

 

目名

算拨

 

 

教育

经营

上缴

补的

 

结余

拨款

 

 

 

 

 

 

款收

 

 

收费

收入

收入

收支

 

 

 

 

资金

收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

04

01

行政运行

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

04

99

其他检察支出

6.32

 

6.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表 8

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

项目

上缴上

事业单

对下级

 

其他

科目编码

部门及功能科目名称

总计

位经营

单位补

 

支出

支出

级支出

 

支出

 

 

 

 

 

支出

助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.32

7

9.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

04

01

行政运行

10

7

3

 

 

 

 

 

204

04

99

其他检察支出

6.32

 

6.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

部门公开表 9

 

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

 

 

 

 

 

资金来源

 

 

 

 

 

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用

一般

政府

 

 

事业收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及功

 

性基

 

 

 

 

事业

下级

 

 

用事业

 

 

 

 

以前

公共

上级

 

 

 

 

 

 

 

能科

金预

 

 

单位

单位

其他

 

基金弥

 

 

 

年度

预算

补助

 

中:

 

目名

算拨

 

经营

上缴

收入

 

补的收

结余

拨款

收入

 

教育

 

 

 

 

 

款收

 

收入

收入

 

 

支差额

 

 

 

 

资金

收入

 

 

 

收费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

9.32

 

9.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

04

01

行政运行

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

04

99

其他检察支出

6.32

 

6.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第三部分 贵南县检察院2018 年度部门预算情况说明

一、关于贵南县检察院2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县检察院部门 2018 年财政拨款收支总预算16.32万元,比 2017 年减少30万元,主要是两房建设完工。收入包括:一般公共预算拨款16.32万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:公共安全支出 16.32万元。

二、关于贵南县检察院2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县检察院2018 年一般公共预算当年拨款16.32万元,2017 年减少30万元,主要是两房建设完工。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出(类)支出16.32万元,占100%;(2040401)行政运行10万元、(2040499)其他检察支出6.32万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务(类)**(款)**(项)2018 年预算数为

16.32万元,比 2017 年减少30万元,下降64%。主要是预算安排。

三、关于贵南县检察院2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县检察院部门 2018 年一般公共预算基本支出7万元,其中:人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴

公用经费7万元,主要包括:办公费2万元、公务用车运行5万元。

四、关于贵南县检察院2018 年“三公”经费预算情况说明

贵南县检察院部门 2018 年“三公”经费预算数为0万元,比 2017 年增加0万元。

五、关于贵南县检察院2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县检察院2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南县检察院2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,贵南县检察院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出等;贵南县检察院部门 2018 年收支总预算16.32万元。

七、关于贵南县检察院2018 年部门收入预算情况说明

贵南县检察院2018 年收入预算16.32万元,其中:上年结余0万元,占0%;一般公共预算拨款收入16.32万元,占0%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%

八、关于贵南县检察院2016 年部门支出预算情况说明

贵南县检察院2018 年支出预算16.32万元,其中:基本支出7万元,占39%;项目支出9.32万元,占61%;事业单位经营支出0万元,占0%

九、关于贵南县检察院项目支出预算情况的说明

公共安全支出(类)支出16.32万元,占100%;(2040401)行政运行10万元、(2040499)其他检察支出6.32万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2018 年贵南县检察院机关运行经费财政拨款预算7万元,比上年无增无减。

(二)政府采购安排情况

2018 年贵南县检察院各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算**万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20177月底,贵南县检察院所属各预算单位共有车辆6辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套) 。

(四)绩效目标设置情况

2018年贵南县检察院专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款16.32万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举

解释,以下仅供参考)

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入,**收入……等。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入,**收入……等。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释,以下仅供参考)

(一)一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构

正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公

出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,

 

因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费

是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指

单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

(以上表格若无数字,仍需公开空表,并做出说明;各部门应

根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除;有政府性基金预算的单位,必须包括政府性基金收支预

算的数据。